审计局工作总结

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审计局工作总结下面是我们网站的小编给大家推荐的审计局工作总结供大家参阅!

审计局工作总结

下面是我们网站的小编给大家推荐的审计局工作总结供大家参阅!

一、xxxx年工作总结

xxxx年,我局在xxxx区党委政府的正确领导下,经过全体审计人员的共同努力,较好地完成了审计任务。

(一)强化土地整治项目审计工作

xxxx年12月3日止,我局对凤凰镇龙岩村土地整治项目等30个项目进行了竣工结算审计,项目总中标金额为68990.77 万元,报审金额为77022.12万元,审定金额为57492.48万元,核减金额19529.63万元,比送审总价节约金额19529.63万元,比中标总价节约金额11498.28万元。审计采取审前调查,通过实地走访和书面资料相结合,了解项目的建设情况与实施效果,在项目申报立项方面,通过审阅项目申报立项、规划设计、概算、合同和设计图等资料,实地查看项目现场的地形地貌,通过对比,审查申报立项是否真实合规、项目设计是否符合当地实际、是否存在盲目立项、规划设计是否合理等问题;审阅项目财务资料,重点审查资金支出方面是否存在挤占挪用、虚报冒领等问题;审查项目竣工决算资料与工程设计图、竣工图与实际实施情况进行对比,核实工程量,审查是否存在多报少做套取专项资金等问题。在结算审计中,采取全面核查的方法,对各分部分项进行现场,根据土地整理项目涉及面广、施工分散的特点,充分利用先进仪器,依据图纸及相关资料现场核实数据。通过先进的科学卫星定位及技术,快速、高效、准确地审核了工程量,为审计提供科学保证。

(二)加强政府投资审计,合理确定和有效控制工程造价

xxxx年,在xxxx区委、区政府的正确领导和上级审计机关的指导下,我局按照“全面审计,突出重点,确保质量”的原则积极开展政府投资审计,认真落实重大建设项目必审制度,先后对区水利、人饮、交通、教育、文化、扶贫、移民、卫生、农发、农业、工业园区、城南新区等330个工程项目进行了审计,送审总额93779.45万元,审定总额73973.02万元,核减工程价款、挽回损失和节省投资19806.43万元,提出审计建议160条。在审计工作中,注重抓好项目执行效率与投资效益同步审计,在指出存在问题的同时,督促抓好问题的落实整改工作,有效地纠正了建设项目工程招投标、工程合同签订与管理、工程施工、工程监理、工程质量、工程价款结算等方面存在的问题。

(三)积极稳妥开展领导干部经济责任审计,促进领导干部遵纪守法尽责

xxxx年,我局认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅《党政领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,继续推行领导干部任期内轮审制度,建立以任中审计为主、任中审计与离任审计相结合的工作格局,增强审计监督的主动性和实效性。切实把握权力和责任两个重点,突出责任落实和追究,深化对掌握重要经济决策权、执行权、管理权和监督权等关键岗位,以及管理重点项目、分配使用重点资金的部门和单位领导干部的经济责任审计。开展了对xxxx区凤凰镇党委原书记张桂延、七洞乡党委原书记雷宗志、河西街道党工委原书记丁振敏和河西街道办事处原主任廖庆奎的离任经济责任审计等4个经济责任审计项目。为了按时完成任务,我们对审计项目实行统一组织、统一部署,打破股室分工界限,科学整合人力资源,形成整体工作合力。同时,注意深化经济责任审计内容。除关注重大经济决策、财政财务收支情况和廉洁从政情况外,将各部门、各乡镇落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等情况作为经济责任审计的重要内容。区分不同类别领导干部,探索各有侧重的审计内容、方法和标准。分清直接责任和间接责任,现任责任和离任责任、集体责任和个人责任、主观因素和客观原因等界限,确保经济责任审计结果可信、可靠、可用。审计结果表明,绝大多数领导干部能够尽职尽责和守法守纪,但也查出领导干部负有主管责任的违规金额20.52万元和管理不规范金额26.71万元。通过审计,为考评领导干部、促进廉政建设发挥了积极作用。

(四)深化财政预算执行情况审计,促进宏观经济政策的贯彻落实。

xxxx年我局按照财政审计大格局的要求,加大对公共财政预算、政府性基金预算和社会保障预算等政府全口径预算的审计监督力度,重点关注政府预算不完整等突出问题,注重检查政府收费情况,推动政府所有收支纳入预算管理。对本次预算执行和其他财政收支审计及涉及民生审计、政府投资建设项目审计发现的问题,xxxx区审计局已依法出具审计报告、下达审计决定书,责成相关被审计单位整改。目前,相关部门积极采取措施对审计发现的问题进行整改,对乱收费问题,已没收上缴财政;对乱发津贴补贴问题,已整改并清退收回;对应缴未缴税费问题,已补缴税费。其他问题正在整改当中,审计机关将跟踪抓好审计问题的整改落实。

审计结果表明,xxxx区财政工作在区委、区府的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,克服种种困难,积极组织实施年度预算,我区本级预算执行和其他财政收支情况总体良好。

(五)涉及民生资金的审计情况

1、行政事业单位财政财务收支审计情况

按照xxxx区人民政府下达的审计工作计划,对xxxx区小平阳镇中心卫生院等3个卫生院(社区卫生服务中心)财政财务收支进行了审计。审计结果表明,各被审计单位财政财务收支日趋规范。但也存在一些问题:一是乱收费、损害患者利益和公共利益的现象比较严重,三个单位乱收费共89万元;二是个别医院乱发津贴补贴66万元;三是应缴未缴税费12万元。

2、城镇保障性安居工程跟踪审计

按照审计署统一部署,实施了2014年各类城镇保障性安居工程跟踪审计。当年城镇保障性安居工程投入资金达7602.38万元,是上年投入的1.43倍,工程建设完成投资额达到4487.82万元,保障性住房安置住房竣工面积达3.8万平方米。至2014年完成公共租赁住房保障的住房困难家庭面积达到4.95万平方米,解决新就业无房和困难家庭职工0.13万户,为住房困难家庭提供了住房保障。

审计发现的主要问题有:一是xxxx区工业园区管理委员会收取公租房租赁租金10.21万元未上缴财政专户管理。二是xxxx区河南工业园区“园中园” 已经建成的500套住房入住率低。

3、“美丽xxxx?清洁乡村”活动财政专项资金审计调查

按照自治区审计厅统一部署,对2014年1月至11月“美丽xxxx・清洁乡村”活动财政专项资金进行了审计调查。2014年度,计划安排专项活动资金1861万元,其中:自治区本级财政专项资金830万元、xxxx区本级财政专项资金1011万元、财政收到的社会捐赠资金20万元;截止2014年11月底,实际支出使用1186.94万元。从审计的情况看,全区各级党委政府高度重视,精心组织,措施有力,“美丽xxxx・清洁乡村”活动得到扎实有效开展,农民群众生产生活环境得到较大改善,饮水安全有了保障,农村环境保护管理长效机制基本建立,促进了农村经济的发展。但审计发现在资金管理使用中存在如下问题:一是专项资金使用率低。二是专项物资设备的购置、领用、登记管理不完善,专项物资设备未按规定作为固定资产进行管理。三是专项资金未实行专账核算。

(六)抓好审计干部廉政执行情况的监督检查

今年以来,我局继续抓好审计工作“八不准”规定落实情况的监督检查,组织有关人员到被审计单位进行廉政回访,征求被审计单位意见和建议,发现苗头及时制止,有效地从源头上预防腐败行为的滋生,促进了全体干部自觉遵守廉洁自律的各项规定,始终保持审计机关清正廉洁的良好形象。

我局由于认真抓好党风廉政建设和反腐败各项工作,加强对审计人员的思想教育和监督管理工作,积极做好廉政预防各项工作,今年没有审计人员违反审计纪律和廉政规定的行为,也没有审计复议和审计诉讼案件等问题的发生,树立了审计机关廉洁高效的良好形象。

(七)加强政治理论和业务知识学习培训

xxxx年,全局干部职工积极参加区委、区府和本局组织的作风建设活动和国家审计署组织的“三严三实”专题教育视频学习,通过认真学习、进一步提高了审计队伍的思想认识。审计人员把“三严三实”作为审计工作的行为准则,深入基层和被审计单位调查研究,努力践行“三严三实”要求,进一步增强审计意识和责任意识。xxxx年1月4日―15日我局派出业务骨干参加了自治区审计厅组织的计算机SQL数据库应用技术业务培训,通过学习培训,使审计人员计算机业务水平得到了进一步提高。

(八)积极做好xxxx区党委、政府部署的工作

做好党委政府的其他中心工作;积极配合所联系乡镇做好计生、土整、维稳、水利、甘蔗生产等工作,并支持联系点3万多元工作经费。

二、存在的主要困难、问题

  (一)审计工作人员少,工作量大。近几年来,随着政府投资建设项目的增加,我局的业务量大增,现有的工作人员已无法在规定的期限内完成审计工作,为此,我们聘请了12名工作人员和中介机构帮助开展审计。

(二)工作经费紧张。由于工作量增大,审计项目增多,我局需长期聘请12名工作人员和临时聘请中介机构开展审计工作,需要支付员工工资和中介费,而上级下拨的工作经费较少,造成经费紧张,工作运转艰难。

三、对区委、区政府xxxx年工作的意见和建议

来宾市xxxx区审计局对区委、区政府xxxx年工作没有意见及建议。

四、xxxx年审计工作计划

(一)指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,深入学习十八大精神,牢固树立科学审计理念,切实履行审计监督职责,加大对重点项目、重点资金、民生资金及领导干部经济责任履行情况等审计力度,严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件,充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,全力服务于xxxx区经济社会科学发展。

(二)审计项目计划

1、财政审计

xxxx年xxxx区本级预算执行和其他财政收支审计 ;

2、民生(涉农)项目审计

(1)xxxx区本级xxxx年城镇保障性安居工程跟踪审计;

(2)“美丽广西.生态乡村”专项资金审计调查;

(3)2014―xxxx年xxxx区优质高产商糖料蔗基地建设资金审计调查;

(4)大湾镇卫生院2014―xxxx年度财务收支审计;

(5)来宾三中2014―xxxx年度财务收支审计。

3、 经济责任审计

经济责任审计项目4个(以区委组织部下达的计划为准)。

   4、政府投资审计

   60万元以上的项目30个(由送审单位报送审计项目)

5、完成党委政府交办的各项任务。

(三)工作措施

1、加强领导,精心组织。要加强对审计工作的指导和协调力度,强化责任意识,改进审计工作方法,整合审计资源,采取切实有效措施解决审计项目实施过程中遇到的困难和问题,确保按时保质保量地完成年度审计工作任务。

2、强化质量控制,规范审计行为。要严格按照《中华人民共和国国家审计准则》进行项目质量控制,严格审计程序,规范审计行为,实施全面的审计质量控制,把审计复核审理关口前移,提升审计项目质量,确保审计结果真实可靠、客观公正。

3、加强审计整改力度。坚持把推动深化改革和完善管理作为审计工作的重要目标,注重审计整改与完善制度相结合,按照自治区和市人民政府关于审计整改工作的要求,以落实责任为抓手,积极探索边审计边整改边规范边提高的方式方法,以审计整改的成效促进审计成果深化运用。

4、严格遵守审计工作纪律。切实加强审计工作纪律,遵守审计职业道德,坚决纠正和制止违反廉政规定的行为,维护审计机关的良好形象。

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